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小微企業(yè)報(bào)稅流程是怎樣的

時(shí)間: 曉鏵971 分享

小微企業(yè)報(bào)稅流程是怎樣的

  隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,電子政務(wù)的應(yīng)用越來(lái)越受到人們的關(guān)注。實(shí)施電子報(bào)稅與電子政務(wù)是稅務(wù)系統(tǒng)方便納稅人,提高工作效率,降低稅收成本的有效途徑。接下來(lái)請(qǐng)欣賞學(xué)習(xí)啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的小微企業(yè)報(bào)稅流程。

  小微企業(yè)報(bào)稅流程

  國(guó)稅(因?yàn)椴恢聠挝恍再|(zhì)和地點(diǎn),暫依下認(rèn)定):

  1、增值稅一般每月10日前申報(bào),看有無(wú)外銷(xiāo);如無(wú)外銷(xiāo)。當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(期初留抵+(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)),如果為正數(shù)為當(dāng)月應(yīng)交稅金,如為負(fù)數(shù)當(dāng)月留抵,不用繳。

  如所屬期1月,你應(yīng)在2月1-10內(nèi)在防偽稅控機(jī)內(nèi)用IC卡進(jìn)行進(jìn)先抄稅,同時(shí)在網(wǎng)上申報(bào)增值稅,核對(duì)當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票和銷(xiāo)售貨物發(fā)票,申報(bào)成功后。用IC卡進(jìn)行報(bào)稅,成功即可。

  2、企業(yè)所得稅每季末后1-15日申報(bào),主要根據(jù)利潤(rùn)表進(jìn)行申報(bào)收入、當(dāng)季利潤(rùn)總額及所得稅稅率。企業(yè)所得稅=當(dāng)季利潤(rùn)總額*25%,或累計(jì)利潤(rùn)總額*25%-已交企業(yè)所稅稅。

  地稅:

  城建稅、教育費(fèi)附加=(增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅)的稅額*3%,其他稅費(fèi)依當(dāng)?shù)氐囟愐?guī)定辦理。

  代扣代繳個(gè)人所得稅=(工資薪金收入-2000)*適用稅率-速算扣除稅

  每月10月前申報(bào),遇節(jié)假日順延。

  3、正常每月先將憑證入賬、成本資料收集。月底對(duì)銀行賬、成本、銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng),無(wú)誤后在次月8日前結(jié)賬,按上述進(jìn)行納稅申報(bào)。

  4、因地域并異,以及具體內(nèi)容繁復(fù)。遇其他問(wèn)題,建議參考最新的如注會(huì)稅法等,希望對(duì)您有幫助。有誤之處,還請(qǐng)指正。

  小微企業(yè)網(wǎng)上報(bào)稅流程

  1. 登錄――核對(duì)日期(密碼1)――系統(tǒng)維護(hù)――納稅核定―――基本信息維護(hù)――輸入稅號(hào)――保存退出;

  2. 重進(jìn)軟件――系統(tǒng)維護(hù)――納稅核定――申報(bào)表選擇――選擇完保存顯示到主界面;

  3. 數(shù)據(jù)傳輸――其他傳輸――設(shè)置通訊參數(shù)(只填寫(xiě)注冊(cè)碼,選擇互聯(lián)網(wǎng))――其他傳輸――字典信息下載――遠(yuǎn)程――下載成功退到主界面;

  4.系統(tǒng)維護(hù)――納稅核定――基本信息維護(hù)――查看下載信息是否正確;

  5. 增值稅:

  (上網(wǎng))――數(shù)據(jù)傳輸――其他傳輸――銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票下載――遠(yuǎn)程――提示下載成功――確認(rèn)退出――進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下載――遠(yuǎn)程――提示下載成功――退出到主界面;

  發(fā)票處理――銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票――普通發(fā)票數(shù)據(jù)錄入(a:想要錄入需先點(diǎn)擊“增加”;b:含稅銷(xiāo)售額指實(shí)際銷(xiāo)售額不包括作廢發(fā)票額;c:稅率一次只能選一種;d:發(fā)票份數(shù)指總份數(shù)包括作廢發(fā)票數(shù))――可對(duì)其修改刪除――保存返回即可――銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票――無(wú)票銷(xiāo)售錄入――方法同普通發(fā)票――保存返回――進(jìn)項(xiàng)發(fā)票―其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存退出――進(jìn)項(xiàng)發(fā)票――貨物運(yùn)輸發(fā)票數(shù)據(jù)錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存返回;

  7. 報(bào)表填寫(xiě)――增值稅――填寫(xiě)各表(增值稅附表三和四由系統(tǒng)自動(dòng)生成)――各表填寫(xiě)完畢后一定要保存退出――數(shù)據(jù)審核――單擊“審核”――審核成功――確定返回到主界面;

  8. 上網(wǎng)――數(shù)據(jù)傳輸――數(shù)據(jù)上報(bào)――生成數(shù)據(jù)――遠(yuǎn)程上報(bào)――提示申報(bào)成功――確認(rèn)返回到主界面;

  9. 上網(wǎng)――數(shù)據(jù)傳輸――數(shù)據(jù)上報(bào)――申報(bào)情況反饋信息――查詢(xún)打印――選擇報(bào)表打印即可(A4)。

  小微企業(yè)抄稅的常識(shí)

  抄稅是國(guó)家通過(guò)金稅卡工程來(lái)控制增值稅專(zhuān)用發(fā)票的一種過(guò)程。如果企業(yè)是一般納稅人的需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,都必須購(gòu)買(mǎi)稅控電腦,申請(qǐng)成為暫認(rèn)定一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購(gòu)買(mǎi)金稅卡及IC卡(用于開(kāi)具發(fā)票及抄稅、買(mǎi)專(zhuān)票使用)。就是把當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門(mén)讀入他們的電腦,以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過(guò)稅后才能開(kāi)具下個(gè)月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個(gè)月的開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)清一下。

  ◎→就是每月大約1~5號(hào)到稅務(wù)局去抄稅

  ◎→就是把本月防偽稅控開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票到稅務(wù)報(bào)稅

  抄稅時(shí)需要帶:

  1、IC卡(已在開(kāi)票系統(tǒng)中寫(xiě)抄稅)

  2、本月的所有的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票

  3、還有最后一張空白的發(fā)票

  4、本月開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票(作廢發(fā)票)所有的聯(lián)次都要帶去的,還有說(shuō)是收回的正數(shù)發(fā)票

  5、發(fā)票購(gòu)領(lǐng)卡


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