部門預(yù)算調(diào)整的請(qǐng)示范文
經(jīng)過批準(zhǔn)的各級(jí)預(yù)算,在執(zhí)行中因特殊情況需要增加支出或者減少收入,使原批準(zhǔn)的收支平衡的預(yù)算的總支出超過總收入,或者使原批準(zhǔn)的預(yù)算中舉借債務(wù)的數(shù)額增加的部分變更。下文小編精心準(zhǔn)備了部門預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)的請(qǐng)示范文,希望對(duì)大家有幫助!
部門預(yù)算調(diào)整的請(qǐng)示范文篇一
上級(jí)領(lǐng)導(dǎo):
我校因接受2009年省市督導(dǎo)評(píng)估,標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè),投資較大,今年又遷入新的宿舍樓,這樣就使我校2009年預(yù)算沒有把握好各項(xiàng)指標(biāo),故此懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)將我校義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革預(yù)算予以調(diào)整。調(diào)整:辦公費(fèi)2萬元、取暖費(fèi)8萬元共計(jì)10萬元,用以補(bǔ)充到購置費(fèi)中,解決我校變壓器增容6萬多元、學(xué)生用床2萬9千余元、無塔供水、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備的購置。
妥否
請(qǐng)批示
天宮寺中學(xué)
2009年10月12日
部門預(yù)算調(diào)整的請(qǐng)示范文篇二
縣人民政府:
我委現(xiàn)有機(jī)關(guān)工作人員36人,其中24人在職在編,5人借用人員。內(nèi)設(shè)辦公室、投資科、產(chǎn)業(yè)科、農(nóng)業(yè)科、重點(diǎn)辦、價(jià)格收費(fèi)科、能源局、認(rèn)證中心、節(jié)能中心等9個(gè)股室及物價(jià)局、價(jià)檢局、信息中心等三個(gè)副科級(jí)單位和城市轉(zhuǎn)型辦一個(gè)正科級(jí)單位。隨著工作量的不斷增加,物價(jià)水平的上漲,經(jīng)費(fèi)缺口大。為確保各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特請(qǐng)求縣財(cái)政增加下列預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
一、財(cái)政預(yù)算增加政務(wù)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元,互聯(lián)網(wǎng)出品資源費(fèi)4萬元(付移動(dòng)公司)。
二、財(cái)政預(yù)算增加業(yè)務(wù)費(fèi),此項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)還是十多年前的標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)由2011年的2.5萬元,增加到20萬元。
三、財(cái)政預(yù)算增加行政事業(yè)單位年審費(fèi)30萬元,國家發(fā)改委規(guī)定,年度行政事業(yè)單位年審不能收取年審費(fèi),年審費(fèi)應(yīng)由同級(jí)財(cái)政列入預(yù)算。
四、財(cái)政預(yù)算增加涉案物品認(rèn)證服務(wù)費(fèi)20萬元,國家發(fā)改委規(guī)定,涉案物品認(rèn)證不能收費(fèi),列入同級(jí)財(cái)政預(yù)算。
五、為加大跑項(xiàng)目、爭(zhēng)資金工作力度,確保工作經(jīng)費(fèi),列跑項(xiàng)目、爭(zhēng)資金工作經(jīng)費(fèi)300萬元,專項(xiàng)用于差旅費(fèi)、招待費(fèi)、資料費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。
特此報(bào)告,敬請(qǐng)批準(zhǔn)。
部門預(yù)算調(diào)整的請(qǐng)示范文篇三
主任,各位副主任、委員:
受市人民政府委托,我向本次會(huì)會(huì)議報(bào)告關(guān)于2013年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案,請(qǐng)予審議。
一、今年1-10月份財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
(一)收入
全市完成地方公共財(cái)政預(yù)算收入82.51億元,同比增收10.13億元,增長(zhǎng)14.0%,完成市人代會(huì)預(yù)算101.36億元的81.4%。其中:稅收收入完成67.42億元,同比增收6.69億元,增長(zhǎng)11.0%,完成預(yù)算81.35億元的82.9%;非稅收入完成15.09億元,同比增收3.44億元,增長(zhǎng)29.5%,完成預(yù)算20.01億元的75.4%。
(二)支出
全市完成地方財(cái)政總支出112.16億元,同比增支5.22億元,增長(zhǎng)4.9%,完成市人代會(huì)預(yù)算150.36億元的74.6%。其中:公共財(cái)政預(yù)算支出67.73億元,同比減支1.38億元,下降2.0%,完成預(yù)算的79.6%;政府性基金預(yù)算支出24.44億元,同比增支3.60億元,增長(zhǎng)17.3%,完成預(yù)算的62.9%;社保基金預(yù)算支出20億元,同比增支3億元,增長(zhǎng)17.6%,完成預(yù)算的75.8%。
二、全年財(cái)政收支及財(cái)力預(yù)測(cè)情況
(一)財(cái)政收入預(yù)測(cè)
綜合當(dāng)前收入形勢(shì),預(yù)計(jì)全年完成地方公共財(cái)政預(yù)算收入100億元,比上年增收9.85億元,增長(zhǎng)10.9%。其中:稅收收入預(yù)計(jì)完成82億元,比上年增收9.37億元,增長(zhǎng)12.9%;非稅收入預(yù)計(jì)完成18億元,比上年增收0.48億元,增長(zhǎng)2.7%。
(二)預(yù)算內(nèi)財(cái)力預(yù)測(cè)
根據(jù)全年財(cái)政收入預(yù)測(cè),按照現(xiàn)行財(cái)政結(jié)算體制,預(yù)計(jì)2013年當(dāng)年預(yù)算內(nèi)財(cái)力為149.03億元(不包括上級(jí)專項(xiàng)追加及上年結(jié)轉(zhuǎn)),具體構(gòu)成如下:
1.公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力合計(jì)83.80億元
?、?稅收財(cái)力66.07億元。其中:市本級(jí)財(cái)力36.87億元,鎮(zhèn)區(qū)分成財(cái)力29.20億元。
?、?非稅財(cái)力9.23億元。其中:市本級(jí)財(cái)力7.23億元,鎮(zhèn)區(qū)財(cái)力2億元。
?、?國有資產(chǎn)列支財(cái)力8.50億元。
2.基金預(yù)算財(cái)力合計(jì)65.23億元
?、?政府性基金預(yù)算財(cái)力38.83億元。其中:市本級(jí)財(cái)力16.23億元,鎮(zhèn)區(qū)財(cái)力22.60億元。
?、?社保基金收入26.40億元。
全年預(yù)計(jì)財(cái)力149.03億元,比市人代會(huì)預(yù)算財(cái)力150.36億元減少1.33億元。主要因素:一是稅收增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)高于預(yù)期,稅收財(cái)力增加0.67億元;二是國有資產(chǎn)收入減少財(cái)力1.57億元;三是非稅收入減少財(cái)力0.43億元。
三、2013年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案
(一)收入預(yù)算
2013年地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算原為101.36億元,現(xiàn)調(diào)整為100億元,減收1.36億元,比上年實(shí)際增長(zhǎng)10.9%,完成市人代會(huì)預(yù)算的98.7%。其中:稅收收入原為81.35億元,現(xiàn)調(diào)整為82億元,比上年增長(zhǎng)12.9%,完成預(yù)算的100.8%;非稅收入原為20.01億元,現(xiàn)調(diào)整為18億元,比上年增長(zhǎng)2.7%,完成預(yù)算的90.0%。
(二)支出預(yù)算
2013年預(yù)算內(nèi)安排支出預(yù)算原為150.36億元,現(xiàn)調(diào)整為149.03億元,減支1.33億元,比上年實(shí)際增長(zhǎng)1.4%,完成市人代會(huì)預(yù)算的99.1%。
1.公共財(cái)政預(yù)算支出原為85.13億元,現(xiàn)調(diào)整為83.80億元,減少1.33億元。其中:
?、?市本級(jí)預(yù)算支出原為43.86億元,現(xiàn)調(diào)整為44.10億元,增支0.24億元。
?、?國有資產(chǎn)列收列支預(yù)算原為10.07億元,現(xiàn)調(diào)整為8.50億元,減少1.57億元。
以上2013年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案,請(qǐng)市人大會(huì)予以批準(zhǔn)。
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