應(yīng)付會計職責(zé)內(nèi)容
應(yīng)付會計需要定期編制費用統(tǒng)計表、檢查應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收/應(yīng)付的正確性。以下是小編精心收集整理的應(yīng)付會計職責(zé)內(nèi)容,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
應(yīng)付會計職責(zé)內(nèi)容1
1)統(tǒng)籌員工報銷工作,報銷單據(jù)審核及入賬,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合規(guī)性、合法性。
2) 每月準確編制《內(nèi)部管理報表》及相關(guān)附表,報送財務(wù)負責(zé)人及集團財務(wù)部。
3) 每月準確編制《財務(wù)月報》,并報送相關(guān)負責(zé)人。
4) 負責(zé)個人往來款項管理及清欠工作。
5) 負責(zé)預(yù)算收集填報工作。
6)月末完成費用類會計科目對賬工作,確保賬實相符。
7)對會計帳目及憑證按月裝訂成冊、妥善保管,郵件、電子數(shù)據(jù)按期備份。
8) 做好內(nèi)部數(shù)據(jù)支撐工作。
9) 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
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1.各供應(yīng)商合同管理;
2.采購價格審核;
3.采購發(fā)票的真實性和金額的準確性核對;
4.定期與各供應(yīng)商對賬;
5.賬期貨款付款計劃;
6.憑證裝訂與相關(guān)資料存檔工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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1、加強應(yīng)收和預(yù)付款的管理,特別是逾期的應(yīng)收款項管理
2、負責(zé)每周出應(yīng)收帳款實施情況分析表,跟進應(yīng)收回款情況
3、每月客戶賬單的核對,并跟進客戶確認回簽情況
4、根據(jù)業(yè)務(wù)需求,進行的開據(jù)
5、加強應(yīng)收賬款核對工作,每年中和年末及時進行應(yīng)收賬款詢證工作,完整保管好函證對賬資料
6、審核采購付款業(yè)務(wù),編制付款明細,為正確付款提供可靠依據(jù)
7、正確核算貨物采購成本,及時進行供應(yīng)商賬單的核對
8、采購進項發(fā)票的收集統(tǒng)計,跟催
9、核對往來賬款,月末與部門對賬,年末發(fā)詢證函與供應(yīng)商核對
10、做好應(yīng)付賬款管理,編制應(yīng)付賬款賬齡分析和財務(wù)分析
11、負責(zé)有關(guān)銷售和采購其他管理報表的輸出
12、負責(zé)金蝶應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理工作
13、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作
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1、根據(jù)業(yè)務(wù)提供文件審核銷售訂單;
2、根據(jù)開票通知單在K3C中對賬,核對無誤后開具;
3、負責(zé)網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票操作、每月稅盤的抄稅、清卡;
4、負責(zé)銀行流水單制作收款單,做好銷售訂單的勾稽關(guān)系并生成憑證;
5、負責(zé)貨款收款情況追蹤,有效的做好應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的追蹤反饋工作;
6、協(xié)助外部機構(gòu)對應(yīng)收賬款的審核,并向其提供相關(guān)信息;
7、配合總賬做好每月憑證的打印裝訂工作。
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1、負責(zé)KA客戶應(yīng)付賬款,包括核對費用,收集發(fā)票,整理單據(jù)審核憑證,沖賬銷賬等;
2、每日跟進銷賬進度,月度總結(jié)沖賬進度問題等。
3、及時根據(jù)公司最新的合規(guī)要求,處理各種銷賬問題。
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1.負責(zé)AP模塊單據(jù)審核及賬務(wù)處理
2.每月資產(chǎn)、負債、損益類科目進行審核分析,確保余額正確性
3.能夠發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程中的問題,并提出合理化建議,提高核算質(zhì)量
4.團隊配合,確保月度、季度、年度關(guān)賬準確、順利、及時
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作
應(yīng)付會計職責(zé)內(nèi)容7
1.負責(zé)往來項目的信用檢查,完成收付款、收發(fā)貨的賬務(wù)處理;
2.往來入賬確認與審核;
3.審核發(fā)票、收發(fā)貨單及訂單的業(yè)務(wù)流程是否一致準確,監(jiān)督購銷業(yè)務(wù)記錄的準確性;
4.往來款項對帳,向具體業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息,預(yù)付款的審核與跟進;
5.定期編制往來賬款分析表;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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