出入庫管理規(guī)定
出入庫管理旨在加強(qiáng)倉庫區(qū)域管理,保護(hù)公司資產(chǎn)、保障倉庫運(yùn)營秩序及訪客人身財(cái)產(chǎn)安全。下面是出入庫管理?xiàng)l例,歡迎參閱。
出入庫管理規(guī)定篇1
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)公司物資的出入庫管理,降低庫存,完善和規(guī)范物資管理工作,結(jié)合本公司實(shí)際,特制訂本辦法。
第二章 日常管理
第二條 保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類物資的性質(zhì)、類型、用途分門別類建立相應(yīng)的臺賬,確保日清日結(jié)。
第三條 保管員做好各類物資的日常核查工作,對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。
第四條 保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,過期失效的物資,要按月編制報(bào)表,報(bào)至采購部處理。
第三章 物資入庫、存放管理
第五條 物資入庫時(shí),保管員必須憑隨貨清單、采購訂單、檢驗(yàn)合格證等清點(diǎn)入庫物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項(xiàng)目,做到數(shù)量、規(guī)格、類別準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不齊全,質(zhì)量殘次時(shí),不予辦理入庫手續(xù)。
第六條 隨物資配帶的各種文件、資料經(jīng)整理登記后參照《檔案管理辦法》進(jìn)行管理。
第四章 物資出庫管理
第七條 各類物資的出庫,實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則。
第八條 物資領(lǐng)用部門或領(lǐng)用人需填寫物資《領(lǐng)用單》,經(jīng)部門主管或分管副總審批后,方可領(lǐng)用物資。
第九條 物資出庫時(shí),物資保管員必須根據(jù)審批手續(xù)完畢的《領(lǐng)用單》上面的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等予以發(fā)料,同時(shí)辦理物資出庫手續(xù)。
第十條 本著“厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)”的原則,嚴(yán)禁一次性領(lǐng)用,一次性出庫。
第十一條 物資出庫后,保管員要認(rèn)真做好記錄,保管好出庫票據(jù),以備核查。
解釋權(quán)
第一條 本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第二條 本辦法自20xx年1月1日開始施行。 本文件修改記錄單
本管理文件解釋權(quán)歸辦公室 本文件報(bào)送: 總經(jīng)理 抄送: 各部門
公司名稱
20xx年1月1日
出入庫管理規(guī)定篇2
一、總 則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司的一些具體情況,特定本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務(wù):
(一) 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
(二) 做好物資的保管工作,如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資,做到賬、卡、物相符。
(三) 積級開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(四) 做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。
第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司,包括全資公司和控股公司。
第四條 倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理,倉庫保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、倉庫物資的入庫
第五條 外購物資(包括外購材料、商品等)到達(dá)后,由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”,一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底,一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)部門,一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)),倉管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià),將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后,在“商品驗(yàn)收單”上簽名,并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉管員核對,確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符,倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單(倉庫聯(lián))”和“入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬,其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。
第六條 企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,由專人送交倉庫,倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù),一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。
第七條 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理,但在
第八條 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料,應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù),以準(zhǔn)確反映公司的物流量。
第九條 來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù),但不登記倉庫實(shí)物賬,而設(shè)“來料加工材料登記簿”,以作備查。
第十條 車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。
第十一條 對于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。
三、倉庫物資的出庫
第十二條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放,一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單(倉庫聯(lián))”,一式四份,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門,一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù),一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù),倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”注明業(yè)務(wù)承辦人,一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù),一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部。
第十三條 生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí),倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放,倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名,領(lǐng)料單一式三份,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù),一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。
第十四條 發(fā)往外單位委托加工的材料,應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù),但須在出庫單上注明,并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。
第十五條 來料加工客戶所提拱的材料在使用時(shí),應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù),但須在領(lǐng)料單上注明,且不登記實(shí)物賬,而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。
四、倉庫物資的保管
第十七條 倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬(簡稱“倉庫實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡,倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算,只記數(shù)量,不記金額,同時(shí),在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡,根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡,保證賬、卡、物相符。
第十八條 每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次,財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤,并由倉管員填制盤點(diǎn)一式三份,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對,如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列,經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí),并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可作調(diào)賬處理,以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
第十九條 倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行,對不同物資采用不同計(jì)量方法,確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。
第二十條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。
第二十一條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,用不同方法分別存放,既保證物資免受各種損害,又保證物資的進(jìn)出和盤存方便。
第二十二條 對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第二十三條 建立和健全出入庫人員登記制度,入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意,并經(jīng)過登記之后,方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫,進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在庫房內(nèi)吸咽。
第二十四條 倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜等工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備,保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
第二十五條 倉管員工作調(diào)動時(shí),必須辦理移交手續(xù),由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交,表上簽名,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。
第二十六條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符,倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失,財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
出入庫管理規(guī)定篇3
一、目的
為了規(guī)范公司庫房管理,器材出入庫工作科學(xué)化、規(guī)范化,特制定本流程。
二、定義
器材是公司向客戶銷售或配送的設(shè)備和耗材。
三、出庫管理
1、市場部、培訓(xùn)部、客服部向倉庫送達(dá)提貨單的時(shí)間為每日9時(shí)、13日兩次,倉庫管理員根據(jù)工作需要,向部門經(jīng)理提出申請,可以調(diào)整上述提貨單到達(dá)倉庫的時(shí)間;
2、倉庫管理員收到提貨單后進(jìn)行登記,并分配給相應(yīng)的包裝人員;
3、包裝人員進(jìn)入倉庫進(jìn)行配貨,貨物配齊后,由倉庫管理人員進(jìn)行核實(shí);
4、倉庫管理人員核實(shí)后,包裝人員開始包裝,包裝完畢后,交由倉庫管理人員;
5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業(yè)務(wù)量及客戶名稱備查;
6、登記發(fā)運(yùn)相關(guān)信息,安排將貨物發(fā)運(yùn),并在次日上午通知客戶貨物預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間等相關(guān)信息;
7、月底將客戶發(fā)貨聯(lián)交財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理,包裝人員包裝量交行政人資部進(jìn)行工作業(yè)績核算。
四、入庫管理
詳見《器材質(zhì)量檢驗(yàn)流程》
五、內(nèi)部使用管理
1、培訓(xùn)部或公司其他部門需要使用或借用公司器材,需要經(jīng)辦人填寫用料申請單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,方可到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù);
2、倉庫管理人員根據(jù)部門或使用用途分別歸檔,特別是培訓(xùn)部培訓(xùn)客戶使用與成品畫制作車間領(lǐng)用需要單獨(dú)建立檔案;
3、月底倉庫管理人員需將器材內(nèi)部使用申請單一并交由財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。
六、器材處理
1、因項(xiàng)目調(diào)整或其他原因,導(dǎo)致器材不再使用,需要進(jìn)行變賣或報(bào)廢處理,由倉庫管理人員填寫器材《器材處理申請單》;
2、《器材處理申請單》經(jīng)部門經(jīng)理簽批后,按簽批意見進(jìn)行處理;
3、被處理器材帳面價(jià)值在1000元以上者,盡量集中處理,且需要公司總經(jīng)理簽批,并按簽批意見處理;
4、器材處理后獲得的款項(xiàng)直接交總部財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)出納人員開據(jù)收據(jù),并由會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理;
5、月底《器材處理申請單》匯總交財(cái)務(wù)會計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理。
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