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學(xué)校物資管理制度范文3篇

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學(xué)校物資管理制度范文3篇

  為了避免學(xué)校資源的浪費(fèi),做好對物資的管理工作,需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編為你帶來了學(xué)校物資管理制度范文,一起來看看吧。

  學(xué)校物資管理制度范文篇一

  一、 學(xué)校的一切財產(chǎn)物資均要登記入帳,建立管理卡片,并每年清查一次,做到帳帳相符,帳物相符。

  二、 新進(jìn)的財產(chǎn)物資都要經(jīng)財產(chǎn)管理員驗(yàn)收,并填寫“固定資產(chǎn)增加憑單”,交會計管理員記帳。

  三、 財產(chǎn)物資的使用實(shí)行責(zé)任包干,分別管理使用,具體責(zé)任落實(shí)到人。

  四、 學(xué)校的財產(chǎn)物資原則不得外借,如有特殊情況,經(jīng)校長批準(zhǔn),辦理借用手續(xù),并限期收回。

  五、 對管理不善等人為的原因,造成損壞、丟失的財產(chǎn),并根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償處理。

  六、 財產(chǎn)物資確已失去使用價值,應(yīng)辦理報損手續(xù),填制“固定資產(chǎn)減損憑單”分別交會計和管理員記帳。

  七、 購入低值易耗品要驗(yàn)收入庫,辦理領(lǐng)用手續(xù)登記增加庫存明細(xì)帳。

  八、 低值易耗品不能使用時,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,據(jù)以報銷,并登記減少庫存明細(xì)帳。

  學(xué)校物資管理制度范文篇二

  一、采購制度

  1、學(xué)校采購物品一般情況下,由采購人員辦理。

  2、采購物品須有購物申請單,并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。

  3.購物申請單須有申請人、部門負(fù)責(zé)人、學(xué)校財產(chǎn)(管理員)三人的簽名。

  4、除特殊情況,一般購物在五天內(nèi)完成。

  5、采購的物品一定要和購物申請單相同。

  6、所購物品質(zhì)量有問題或未經(jīng)批準(zhǔn)購買的物品一律不予報銷。

  二、驗(yàn)收入庫制度

  1、采購人員同志按購物申請單購物,倉庫保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫,再由個人或組室領(lǐng)用。

  2、驗(yàn)收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。

  3、入庫時要區(qū)分物品性質(zhì)、危險品、易腐物品、易爆物品,區(qū)別對待、妥善處理。

  4、根據(jù)勤儉辦學(xué)原則,倉庫內(nèi)積壓物品應(yīng)盡量減少,但教學(xué)所需物品要保證供應(yīng)。

  5、學(xué)校財產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查驗(yàn)收入庫執(zhí)行情況。

  6、財產(chǎn)保管員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)組室必須每一年度對全校財產(chǎn)作一次盤點(diǎn)清查。

  三、造冊登記制度

  1、學(xué)校所有物品的造冊登記工作由后勤總務(wù)處負(fù)責(zé)。

  2、后勤總務(wù)處根據(jù)物品的歸類分別列入校產(chǎn)的帳冊或處室、帳冊。三天內(nèi)及時登帳,半年及時結(jié)帳。

  3、登記造冊的物品名稱數(shù)量應(yīng)和記錄相符合。

  4、按時完成上級部門的校產(chǎn)統(tǒng)計表格。

  5、人員調(diào)動一定要做好個人物品借用歸還工作。

  6、學(xué)校校產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查造冊登記情況。

  四、領(lǐng)用制度

  1、物品庫存放,由庫房保管員統(tǒng)一管理。

  2、個人在征得保管員同志同意下,辦理領(lǐng)用物品手續(xù)才能領(lǐng)用物品。

  3、教學(xué)物品不能挪作他用。

  4、借用教學(xué)物品須按時歸還。每學(xué)期結(jié)束時,倉庫保管員要及時收回,統(tǒng)一管理

  五、財產(chǎn)報廢制度

  1、根據(jù)勤儉辦校原則,教學(xué)儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。

  2、報廢的物品要加以區(qū)別,對不正常的損壞要找出原因,人為損壞的要酌情賠償。

  3、報廢的物品由倉庫管理員統(tǒng)一登記,及時銷帳,在統(tǒng)一的前提下合理處理。

  4、報廢單要學(xué)校負(fù)責(zé)人,財務(wù)主管和財產(chǎn)保管員簽字、說明。

  5、報廢物品處理后的回收資金,要統(tǒng)一進(jìn)請購基金帳。

  六、出借賠償制度

  1、教學(xué)物品和器材專供本校教學(xué)使用,在不影響教學(xué)前提下,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可出借。

  2、貴重物品原則上不借。

  3、出借的物品須填寫出借單、出門單。

  4、出借的物品要按期收回。

  5、歸還物品是要當(dāng)面驗(yàn)收,如有損壞或遺失,按賠償制度執(zhí)行。

  6、賠償辦法由設(shè)備管理人員填寫賠償單,經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)再由損壞者憑賠償單到財務(wù)部門繳。

  學(xué)校物資管理制度范文篇三

  大宗物資采購:為了規(guī)范我校物品采購程序、增加透明度、保證物品質(zhì)量,特成立學(xué)校大宗物品采購小組:

  一、成了大宗物品采購小組

  1.政府采購辦相關(guān)人員

  2.學(xué)校采購小組

  組長:學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)督組組長(黨總支副書記或工會主席)

  副組長:后勤服務(wù)中心主任

  直接采購成員組成:黨總支副書記、工會主席、后勤中心和申購部門人員及教師代表。

  二、采購金額及范圍

  根據(jù)政府采購辦的要求,5000元-- 20000元以內(nèi)的辦公用品由學(xué)校采購小組報教育局組織采購;20000元以上的辦公用品由學(xué)校報政府采購辦組織采購。20000元--50000元以內(nèi)的維修由學(xué)校報教育局組織采購;50000元以上的由學(xué)校報政府采購辦組織采購。

  三、采購小組職責(zé)及采購程序

  1.由申購部門填報申購單交校長審核簽字,采購小組在二日內(nèi)按照采購程序進(jìn)行采購。

  2.采購結(jié)束后,由采購小組寫出采購情況和驗(yàn)收報告,采購小組成員簽字,將資料整理歸檔。

  3.采購過程中,要嚴(yán)格把好三關(guān):質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、 廉潔關(guān)。

  4.如采購小組不嚴(yán)格把好三關(guān),造成損失或較壞影響的,按學(xué)校規(guī)定處理,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  批量的辦公用品采購:為進(jìn)一步加強(qiáng)辦公用品采購管理,規(guī)范辦公經(jīng)費(fèi)的支出行為,保證辦公經(jīng)費(fèi)有效使用。

  (一)、適用范圍

  小型文化建筑設(shè)施;全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具,均納入定點(diǎn)采供范圍。

  (二)、職責(zé)分配

  1.大宗物資實(shí)行政府采購。采購小組負(fù)責(zé)組織招標(biāo)、評標(biāo)確定我單位辦公用品定點(diǎn)采購供應(yīng)商(以下簡稱供應(yīng)商);督促供應(yīng)商在我單位辦公用品供應(yīng)中履行合同;受理各部門《辦公用品領(lǐng)用單》備案;定期向供應(yīng)商統(tǒng)一結(jié)算辦公用品費(fèi)用;組織大批量辦公用品采購。

  2.財務(wù)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商統(tǒng)一支付辦公用品費(fèi)用。

  3.各部門填寫并由部門領(lǐng)導(dǎo)核批本部門《辦公用品領(lǐng)用單》相應(yīng)欄目;提取所需辦公用品。

  4.供應(yīng)商按合同要求保證辦公用品供應(yīng)。

  5.采購小組負(fù)責(zé)參與、監(jiān)督確定供應(yīng)商的招標(biāo)、評標(biāo)工作。

  (三)、運(yùn)作規(guī)程

  1.每月需用的打印紙、復(fù)印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規(guī)格、數(shù)量,由各需用部門填寫領(lǐng)用單領(lǐng)取。

  2.采購小組牽頭組建有相關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)和教師、財務(wù)室等部門派員參加的供應(yīng)商招標(biāo)小組。

  3.招標(biāo)評標(biāo)小組組織招標(biāo),并根據(jù)投標(biāo)商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標(biāo)商。中標(biāo)商與我單位簽訂辦公用品供應(yīng)合同后成為我單位辦公用品定點(diǎn)供應(yīng)商。

  4.各部門需用辦公用品時,填寫統(tǒng)一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份,經(jīng)由本部門領(lǐng)導(dǎo)核批,加蓋本部門公章后,由經(jīng)辦人憑該單去定點(diǎn)提取。

  5.財務(wù)室根據(jù)入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應(yīng)商付款。

  6.一年之后,原招標(biāo)評標(biāo)小組在收集各方意見的基礎(chǔ)上,對各供應(yīng)商履行合同情況進(jìn)行評審,確定是否續(xù)約。

  7.供應(yīng)商不能履行合同或嚴(yán)重違約時,依約終止合同。招標(biāo)評標(biāo)小組重新招、評標(biāo)確定新的供應(yīng)商。供應(yīng)商履行合同期滿,且無違約現(xiàn)象發(fā)生時,可以續(xù)約。供應(yīng)商不愿續(xù)約時,招標(biāo)評標(biāo)小組重新招、評標(biāo)確定新的供應(yīng)商。

  8.采購小組對辦公用品定點(diǎn)采購全過程進(jìn)行監(jiān)督,并杜絕違規(guī)行為。

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