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公司費用報銷管理規(guī)定范文_公司報銷管理規(guī)定

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  公司制定費用報銷管理制度,是為了完善公司管理, 加強對公司銷售人員業(yè)務費用、 支出報銷的管理和便于公司成本費 用的核算以及其他財務工作的開展。下面是公司費用報銷管理細則,歡迎參閱。

  公司費用報銷管理規(guī)定范文1

  第一條:為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出,特制定本制度。

  第二條:本制度根據(jù)公司的實際情況,將費用報銷分為行車費、市內(nèi)(郊縣)差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。

  第三條:本制度適用公司各部門。

  第二章 費用報銷制度及流程

  第四條:原始憑證有效性的規(guī)定

  1、報銷人應取得真實合法的原始憑證

  (1)、有效發(fā)票至少需要印有兩個章:國家或地方稅務局專用章+發(fā)票專用章,如少其中一個章,發(fā)票無效。

  (2)、財政機關(guān)批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);

  (3)、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;

  2、發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致,可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實,但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息,建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票,避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。

  3、經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時,允許以普通收據(jù)報銷(總額不超過報銷金額的5%);對于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,一律不予報銷; 第五條:費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:

  1、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;

  2、業(yè)務員差旅費報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊好); 3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

  4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

  5、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列;

  6、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

  7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

  8、報銷單椐各項目應填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導批準才有效;報銷單據(jù)

  不得涂改,粘貼好后請仔細核對金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財務不予報銷。

  9、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應附入庫單;

  2.2、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費,回來后補辦申請手續(xù)。

  2.3、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

  2.4、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

  2.5、部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機的,一律先申請,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機。

  2.6、到達目的地后,除總經(jīng)理外其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車,應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的,應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。

  2.7、住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準

  2.8、出差人員報銷差旅費時,需附出差清單(注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額),同時注明有無住宿費,貼上住宿票費用包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷,發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷)。

  2.9、報銷差旅費必須在回公司3天內(nèi)辦理報銷手續(xù),繳還預支差旅費,否則作為挪用公款處理。

  第十條:辦公用費用管理

  1、辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責,經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。

  2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購、印刷。

  3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報部門領(lǐng)導審批后,由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。

  4、各部門所需辦公用品,在每月5號前編寫“辦公用品計劃書”,經(jīng)部門和公司領(lǐng)導審批后交由行政統(tǒng)一采購;

  5、 各部門所需購置的辦公用品,統(tǒng)一到行政部領(lǐng)用,并辦理領(lǐng)用登記,同時記入部門費用;

  6、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

  7、個人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。 8、公司辦公費用報銷必須嚴格按公司費用審批程序執(zhí)行,對各部門每月超出預算的所有辦公費用將不予審批;

  第十一條:業(yè)務招待費管理

  1、招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。

  2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準,如有特殊原因,必須事先電話請示批準,原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中(總經(jīng)理除外),以最高級別的人員為報 銷申請人,不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。

  3、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由,應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

  4、其它非公招待客人一律個人承擔 。

  第十二條:交通費

  1、市內(nèi)辦理業(yè)務人員原則上應盡量乘坐公交車,特殊情況下需要乘坐出租車的,必須事先取得部門經(jīng)理的批準,報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。

  2、業(yè)務員自駕車因公外出辦事,不得超過公司核定標準,超支部分自行承擔;

  第十三條:通訊費

  1、員工因公發(fā)生的通信費用實行限額內(nèi)實報實銷制度:總經(jīng)理及公司辦公移動電話的通信費用實行實報實銷制;總監(jiān)通信費用最高限額是300元/月;業(yè)務人員通信費最高限額是200元/月;后臺主管通信費100元/月,其它后勤人員根據(jù)崗位需要報銷標準50元/月,超出限額的部分一律自行承擔;

  2、報銷人員在進行話費報銷時,必須提供正規(guī)的、實名通信繳費發(fā)票,充值卡發(fā)票一律視為無效發(fā)票;

  3、各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況,員工除了因公業(yè)務需要之外,不得使用公司電話另作他用。

  第十四條:配送費用

  1、配送費用包括:送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等;外叫人力車、機動車費用;雇傭搬運工人工費用以及其他有關(guān)倉儲支出等。

  2、由于配送費用受銷售情況影響較大,公司對配送費用依據(jù)銷售變化情況實行定率管理,計劃物流負責管理所屬配送費用,應提高效率,有效降低配送費用。

  3、長期外叫車輛應簽訂合同,預收一定數(shù)量的押金,并交公司財務部備案。

  4、自營貨車、電瓶車以及外叫車輛的運費報銷,附“配送費用明細表”、“送貨單”和費用報銷單,同時提供相應有效票據(jù)。

  5、托運費報銷,附上物流處托運登記表托運回單,填寫費用報銷單;

  6、賣場原則上顧客自提和公司統(tǒng)一配送,確需導購自行送貨的,需請示物流批準,同時備案后,方可報銷送貨費用;報銷時需提供“配送費用明細表”、“送貨單”;

  7、計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關(guān)費用支出,按公司費用審批程序執(zhí)行。 第十六條:培訓費

  1.培訓費用由行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。

  2.費用發(fā)生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經(jīng)費,經(jīng)人事行政部門審核總經(jīng)理審批后送一份至財務部門。

  3.費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。

  第十七條:會議費

  1.各部門因工作需要參加各種會議的,應寫申請報告,詳細注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費,后附“會議邀請函”,經(jīng)部門負責人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往,會議結(jié)束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。

  2.參會人員應嚴格控制費用開支,不得無故超支和浪費資源,厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;

  3.會議結(jié)束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù),報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告及“會議邀請函”。

  第十八條:倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用,由行政部根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷。

  第四章 費用審批管理

  第二十條:費用審批管理

  1、公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。

  2、總經(jīng)理外出時可以指定授權(quán)人(或電話授權(quán)),經(jīng)公司財務負責人審核后予以支付,對不符合公司財務制度的單據(jù),有權(quán)拒絕支付,總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù)。

  3、審批人應當根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準權(quán)限的規(guī)定,嚴格在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批范圍。

  4、貨幣資金支付的批準方式為書面形式。

  5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準、誰負責”為原則的責任追究制度,審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任,以防范貨幣資金風險,保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù),各相應審核人或?qū)徟艘允氄撎帲τ纱艘鸬牟涣己蠊撨B帶責任。

  6、報銷人徇私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀金額不予報銷;對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款,情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。

  7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準予報銷的,對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。

  8、因?qū)徍诉^失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款,或者無法從工資扣回逾期借款者,經(jīng)辦責任人(含:各級審批人)應承擔不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額,并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。

  9、財務人員在收到報銷單據(jù)后應審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范,是否經(jīng)過有效批準,所附單據(jù)是否合法合規(guī)等,對符合要求的報銷單據(jù)應及時審核并經(jīng)總經(jīng)理審批后交與出納付款,對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由。

  10、出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司總經(jīng)理、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。

  第五章 附則

  第二十一條:本制度從宣布之日起生效,解釋和修改權(quán)屬公司經(jīng)營管理部。

  第二十二條:各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi),制定本部門費用報銷制度,但需報送總經(jīng)理審批備案后方能生效。

  公司費用報銷管理規(guī)定范文2

  一、 目的

  為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用,有效控制,的原則,規(guī)范公司費用報銷標準。特制本制度。

  二、報銷項目

  日常報銷費用主要包括:差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費、交通費用、培訓費等。在一個預算期內(nèi),各項費用的支出原則上不超出預算。

  三、費用報銷標準:

  1、差旅費:

  2、通訊費

  2.1、手機話費標準為月度話費上限金額,直接補助到工資中。

  2.2、享受公司通訊補助的手機必須保持24小時開機。

  2.3、公司根據(jù)崗位工作需要,設(shè)定不同的月度補助標準,具體如下:

  3、辦公費用

  3.1、辦公費用主要包括:房租、水電、低值易耗品及備品備件等,原則上辦公用品實施專人采購、保管、發(fā)放等,負責人根據(jù)辦公需要,實報實銷,水電、房租、備品備件由公司財務人員統(tǒng)一處理。

  4、招待費

  4.1、一般工程費用在30000元以下的,業(yè)務招待費用不超過300元,30000元以上的。業(yè)務招待費用不超過500元,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

  4.2、公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷,寫明時間、地點、人數(shù)、事由等。

  5、交通費

  5.1、公司車輛產(chǎn)生費用:

  公司因工所配車輛,實行專人管理制,責任人負責該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作,具體費用實報實銷。

  5.2、公司所配車輛加油,統(tǒng)一實行充值卡操作,一車一卡,隨車攜帶。原則上不在采取現(xiàn)金加油。

  5.3、因公產(chǎn)生的過路費、停車費,報銷時須注明時間、地點,事件等。

  5.4、其它人員交通費用報銷標準:

  5.4.1、市場營銷人員因業(yè)務需求產(chǎn)生的交通費用統(tǒng)一在業(yè)務提成中體現(xiàn),不單獨報銷。

  5.4.2、其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用,注明時間、地點、路線、事由后統(tǒng)

  一貼票報銷。

  6、培訓費:

  公司的培訓費用統(tǒng)一由人事部門根據(jù)公司的發(fā)展需求,制定培訓計劃,報總經(jīng)理批準后實施,具體費用實行實報實銷。

  7、其它費用

  7.1、午餐補助:午餐補助統(tǒng)一發(fā)放到工資中,不單獨報銷。

  7.2、公司一般員工午餐補助為100元∕月,在外施工人員為150元∕月。

  四、本制度從簽字日開始生效,未盡事宜參照公司其它標準執(zhí)行。

  公司費用報銷管理規(guī)定范文3

  本制度根據(jù)公司的實際情況,將報銷分為辦公費、招待費、交通費、通訊費等,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

  第一條、 報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。

  第二條、 費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:

  1、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;

  2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應按封面大小折疊好);

  3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

  4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

  5、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;

  6、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

  7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

  8、報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導有效批準;

  9、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應附入庫單

  第三條: 在一個預算期內(nèi),各項費用的累積支出原則上不得超出預算,超出預算納入對部門負責人的考核,特殊情況需公司負責人審批并執(zhí)行追加預算程序。

  第四條:費用報銷基本流程:(公司現(xiàn)況:經(jīng)辦人填寫報銷單-公司負責人審批-財務復核付款)

  第五條:辦公費報銷

  行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購,填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執(zhí)行公司借款流程。

  第六條:業(yè)務招待費

  1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。

  2.部門因公需招待時,應事先申請,經(jīng)公司負責人批準后方可招待。

  3.進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”,應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

  4.其它非公招待客人一律由個人承擔

  第七條:交通費

  原則上應盡量乘坐公交車,特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準,可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。

  第八條:通訊費

  1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放,不再報銷;

  2.凡由公司委托銀行代扣手機費的,由行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;

  3.固定電話實行定額制,由行政部統(tǒng)一報銷。

  報銷時間的具體規(guī)定

  第十四條:為了方便員工費用報銷,財務部將報銷時間具體安排如下:

  1.根據(jù)實際情況在每月30日集中定時進行財務報銷。費用報銷2000以上均不當日結(jié)算,需經(jīng)財務審核之后,第二日結(jié)清。

  2.借款不受以上的時間限制,可隨時辦理。

  借款標準及流程

  第十五條:借款標準

  1.員工借款須確有公務需要,個人借款一般不超過其半個月工資額,超過時須有公司擔保人(未特別指明擔保人時,現(xiàn)金借款單上的部門負責人為默認的擔保人,借款人未能償還借款,由擔保人承擔連帶還款責任)。

  2.試用期員工原則上不允許借款,確需借款的由主管領(lǐng)導擔保,方能辦理手續(xù),若借款人未能償還借款,主管領(lǐng)導應負連帶責任。

  3工程借款,不得超過該工程金額50%,應合理預計所需金額并填寫借款單,經(jīng)有效批準后

  到財務部支取現(xiàn)金。

  4.辦公人員借用公款,在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。

  5.借款人員完結(jié)事務,在報銷時扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回。

  6.個人非公原因一律不得向公司借支。

  第十六條:借款流程 (公司現(xiàn)況:借款人填寫借款單-公司負責人審批-財務審核并付款)

  第十七條:費用審批管理。

  1.公司所有貨幣資金支付的審批權(quán)限原則上由公司負責人統(tǒng)一審批。

  2.公司負責人外出時可以指定授權(quán)人(電話授權(quán)),報財務備案,由公司財務負責人進行復核,對不符合公司財務制度的單據(jù),財務有權(quán)拒絕辦理,公司負責人回來后要立即補辦批準手續(xù)。

  3.審批人應當根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準權(quán)限的規(guī)定,嚴格在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批范圍。

  4.貨幣資金支付的批準方式為書面方式。

  5.公司對貨幣資金支付的審批建立以 “誰批準,誰負責”為原則的責任追究制度,審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任,以防范貨幣資金風險,保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù),各相應審核人或?qū)徟艘允氄撎?,并對由此引起的不良后果負連帶責任。

  6.報銷人營私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀金額不予報銷,對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5—10倍的罰款,情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。

  7.審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的,對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。

  8.財務人員在收到報銷單據(jù)后應審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范,是否經(jīng)過有效批準,所附附件是否合法合規(guī)等,對符合要求的報銷單據(jù)應及時制作報銷憑證并交與出納處付款,對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由。

  9.出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。

  第六章:附 則

  第十八條:本制度解釋權(quán)歸公司財務部。

  公司費用報銷管理規(guī)定范文4

  一、目的

  為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用

  成本,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

  三、出差管理

  1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

  2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

  四、差旅費

  差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。

  1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

  2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,可選擇飛機。

  3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

  4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

  5、員工出差期間,標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

  6、員工外出期間產(chǎn)生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

  7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。

  五、備用金管理

  1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

  2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

  3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

  六、報銷管理

  1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

  2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

  3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法

  差旅費報銷單

  a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

  b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

  費用報銷單

  a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費

  等(不含差旅費)。

  b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況?;蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

  c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

  此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務部。

  公司費用報銷管理規(guī)定范文

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